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孝义市妇女联合会2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市妇女联合会内设妇女发展部、权益工作部、组宣、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。

(二)人员构成情况

孝义市妇女联合会行政编制6;事业编制3人;工勤编制0名;实际11;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1开展2022“三八”国际妇女节纪念活动;

2实施“1136”工程,即深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“巾帼心向党·建功新时代”主题,提升“团结引领、维护权益、服务群众”三大能力,实施“思想引领、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、幸福家庭、强基固本”六大行动

3.继续深化妇联改革,创新妇联组织设置提升素质能力,着力优化干部队伍;强化服务职能,切实增强履职效能;

4.完成市委、市政府安排的其他事项。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算139.57万元,与上年相比减少0.55%,减少的主要原因是今年没有上级提前下达的妇女儿童工作经费。其中:

一般公共预算收入139.57万元,与上年相比减少0.55%,减少的主要原因是今年没有上级提前下达的妇女儿童工作经费

政府性基金预算收入0万元,与上年相比增减变化。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比增减变化。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比增减变化。

三、支出预算说明

2022年支出预算139.57万元,与上年相比减少0.55%,减少的主要原因是今年没有上级提前下达的妇女儿童工作经费

(一)2022年支出预算按用途划分:

1)基本支出预算119.57元,与上年相比增加3.66%,增加的主要原因是工资增加。其中公用支出10.77元,与上年相比减少2.26%,减少的主要原因是公用经费标准降低

2)项目支出预算20元,与上年相比减少20%,减少的主要原因是今年没有上级提前下达的妇女儿童工作经费。主要项目是:

三八专项经费和妇女工作经费项目20

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

1)一般公共服务支出109.44元,与上年相比减少3.72%,减少的主要原因是今年没有上级提前下达的妇女儿童工作经费

2)社会保障和就业支出12.03万元,与上年相比增加1.65%,增加的主要原因是工资增加。

3)卫生健康支出6.37万元,与上年相比增加1.69%,增加的主要原因是工资增加。

4)住房保障支出11.73万元,与上年相比增加36.8%,增加的主要原因是工资增加和公积金提取基数标准增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

1)工资福利支出108.40元,与上年相比增加4.3%,增加的主要原因是人员级别调整工资增加

2)商品和服务支出10.77元,与上年相比减少2.25%,减少的主要原因是公用经费标准降低。

3)对个人和家庭的补助支出0.392元,与上年相比增加0.51%,增加的主要原因是上年的系统采用万元为单位保留两位小数取数,结果20元就没有了,今年采用元为单位,就和实际需支付的金额相一致。

(四)2022年涉及政府采购项目3个,预算资金6.74万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计10.77元,与上年相比减少2.25%,减少的主要原因是公用经费标准降低。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金20元,主要用于三八专项经费和妇女工作经费项目主要用于购置1个保密柜0.17万元,开展培训1万元,开展“三八”庆祝活动和其他妇女儿童工作等专项业务工作经费18.83万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋66平米,房屋占用机关事务管理局,不属于本单位资产;(2)车辆0辆,固定资产价值0万元;3)其它固定资产价值2.91万元;

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量编制为1辆,实有0辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化

附件:孝义市妇女联合会2022年部门预算公开表.xlsx

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