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孝义市信访局2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据孝编字[2005]19号文件规定,本部门属正科级建制,核定行政编制6名,有2个下属事业编制机构:信访接待中心,属于股级建制,核定编制8名;孝义市社会工作联络中心,属于副科级建制,核定编制5名。

  主要职责:化解各类矛盾,维护社会稳定。宣传信访政策,受理转办信访案件,督办信访案件。

  (二)人员构成情况

  孝义市信访局单位行政编制6人;事业编制13人;实际18人。

  离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  一是强化联席会议的调度和管理职能。二是进一步探索完善特殊时期维稳机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是强化信访调研和参与决策的职能。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算289.88万元,与上年相比增加34.96%,增加的主要原因是由于工作的需要,增加驻京驻省信访维稳工作经费66.67万元。其中:

  一般公共预算收入289.88万元,与上年相比增加34.96%,增加的主要原因是由于工作的需要,增加驻京驻省信访维稳工作经费66.67万元。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算289.88万元,与上年相比增加34.96%,增加的主要原因是由于工作的需要,增加驻京驻省信访维稳工作经费66.67万元。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算216.56万元,与上年相比增加0.82%,增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出40.6万元,与上年相比增加211.11%,增加的主要原因是日常公用项目全部列入公用经费。

  (2)项目支出预算73.32万元,与上年相比增加126.37%,增加的主要原因是增加驻京驻省信访工作经费。主要项目是:

  ①干部专业基础能力培训项目1.65万元

  ②资产购置项目5万元

  ③驻京驻省信访工作项目66.67万元。

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出243.6万元,与上年相比增加43.37%,增加的主要原因是增加了驻京驻省信访工作经费。

  (2)社会保障和就业支出23.38万元,与上年相比增加3.45%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  (3)卫生健康支出8.97万元,与上年相比增加3.10%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  (4)住房保障支出13.93万元,与上年相比增加2.58%,增加的主要原因是人员经费经费增加。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出173.65万元,与上年相比增加3.95%,增加的主要原因是人员经费增加。

  (2)商品和服务支出108.92万元,与上年相比增加139.7%,增加的主要原因是增加了驻京驻省信访工作经费。

  (3)对个人和家庭的补助支出2.31万元,与上年相比增加0.43%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  (四)2021年涉及政府采购项目1个,预算资金5万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计40.6万元,与上年相比增加211.11%,增加的主要原因是日常公用项目全部列入公用经费。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金71.67万元,主要用于:(1)驻京驻省信访工作日常办公经费支出10万元,差旅费开支56.67万元;(2)信访机关办公设备购置5万元,

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值179102元;(3)其他固定资产价值1163916元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市信访局2021年部门预算公开表 

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