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孝义市美术馆2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市美术馆是主管群众文化活动工作的市政府组成部门,基本职责是围绕“文化强市”战略,发展书画艺术产业;统筹策划展览方案,做好基本展览和临时展览的内容和形式设计;负责美术馆展厅、多功能厅的使用、维护等管理工作;负责馆藏作品征集及相关藏品的陈列、保养、修复和研究工作;负责馆藏作品的讲解工作;举办相关专题讲座,开展文化交流和学术研究等。

(二)人员构成情况

孝义市美术馆行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本决算年度的主要工作任务

为了促进我市文化艺术繁荣发展,丰富群众文化生活,学习党的十九大精神,特别是习近平总书记的重要讲话精神,到2021年一定要实现全部脱贫目标,消除贫困、改善民生,是中国共产党的初心使命,是中国共产党的庄严承诺。到2021年打赢脱贫攻坚战是一项光荣而艰巨的历史任务。为助力脱贫攻坚,结合我市美术层面的实际情况,2021年美术馆做出如下计划推进我市美术事业发展。

梳理孝义市美术队伍现状,发现美术优秀人才,为全市美术家创造一个展示作品、交流学习的平台,促进我市美术事业的创新和发展,增强美术馆的凝聚力。

着力加强美术馆艺术品牌建设,更好地满足人民群众的精神文化需求,积极争取政府对美术作品典藏工作的财力支持,成批量地征集一批孝义籍美术家的优秀作品充实馆藏,并且以此为契机,逐步形成常态,带动孝义美术馆典藏和研究、品牌建设和艺术活动的进一步推进。

书画传递向上正能量,让我们共同担当伟大的使命,凝心聚力,团结奋进,为实现中国梦,把孝义建设的更加美好,不断做出新的更大的贡献。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算594778.51元,上年收入决算895503.08元,与上年相比减少33.58%,减少的主要原因是项目的减少,其中:

一般公共预算收入594778.51元,与上年相比减少33.58%,减少的主要原因是项目的减少。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算667669.51元,上年支出决算832565.59元,与上年相比减少19.81%,减少的主要原因是项目的减少。

(二)一般公共预算支出667669.51元,与上年相比减少19.81%,减少的主要原因是项目的减少,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算353875.27元,与上年相比减少13.70%,减少的主要原因是人员调整,其中公用支出131873.24元。

(2)项目支出决算313794.24元,与上年相比减少25.74%,减少的主要原因是项目的减少,主要项目是①场地租赁费;②免费开放经费;③公共文化服务体系建设资金,减少的主要原因是第一书记经费减少。

2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出592142.24元,与上年相比减少21.14%,减少的主要原因是项目的减少;(2)社会保障和就业支出34025.03元,与上年相比减少10.18%,减少的主要原因是人员的调整;(3)住房保障支出25527元,与上年相比减少10.13%,减少的主要原因是人员的调整;(4)卫生健康支出15975.24元,与上年相比增加3.81%,增加的主要原因是工资正常晋升。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出311796.27元,与上年相比减少8.68%,减少的主要原因是人员的调整;(2)商品和服务支出355873.24元,与上年相比减少20.68%,减少的主要原因是业务活动的减少;(3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是人员调整。(4)资本性支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是项目的减少。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计131873.24元。其中:办公费支出31106元、印刷费65820.36元、邮电费790元、福利费5391元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出无重点支出。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值185089元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金313794.24元,主要用于(1)场地租赁费190000元;(2)免费开放经费51494.24元;(3)公共文化服务体系建设资金46000元。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

附件:孝义市美术馆2021年部门决算公开表.xls

??孝义市美术馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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