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中国共产主义青年团孝义市委员会2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

团市委为正科级建制,核定编制6名,其中书记1名,副书记2名,少工委专职主任1名。下设机构有办公室、组织宣传部(工农部)、学校部(孝义市少先队工作委员会办公室)。主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

主要职责是:

(一)领导全市共青团工作。

(二)负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市性青少年社会团体工作。

(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四)组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团澳门美高梅网址|官网:委部署的以青少年为主体的各项任务。

(五)贯彻执行全市性青少年法规制度,并予实施、监督,负责对未成年人的保护工作。

(六)调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。

(七)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,管理青少年教育培训基地。

(八)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(九)负责全市青年统战工作,负责全市青年外事和市内外青少年友好交流工作。

(十)负责青少年事业发展的管理工作,募集少先队事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。

(十一)受市委的委托,领导全市少先队的工作。

(二)人员构成情况

共青团孝义市委现有行政编制6人,实有7人。

(三)本决算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神,把培养新时代党的助手和后备军作为根本任务,把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,紧紧围绕孝义经济社会发展大局,围绕基层团组织规范化建设、团员教育管理、共青团工作品牌打造、服务青年平台建设,进一步凝聚团员青年力量,助力我市经济社会发展大局。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算805337.86元,上年收入决算988784.62元,与上年相比减少18.55%,减少的主要原因是人员经费下降,其中:

一般公共预算收入735228.04元,与上年相比减少19.30 %,减少的主要原因是人员经费下降。

政府性基金预算收入0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年无政府性基金收入。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算805337.86元,上年支出决算878015元,与上年相比减少8.28%,减少的主要原因是人员经费下降。

(二)一般公共预算支出805337.86元,与上年相比减少8.28%,减少的主要原因是人员经费下降,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算586444.96元,与上年相比减少27.04 %,减少的主要原因是人员经费下降,受疫情影响部分活动未开展,其中公用支出257346.05元。

(2)项目支出决算218892.9元,与上年相比增加194.7%,增加的主要原因是增加了五四活动经费和精神文明奖,主要项目是①申请五四活动经费,增加的主要原因是用于五四活动支出;②2020年度精神文明奖,增加的主要原因是用于发放精神文明奖励。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务656280.55元,与上年相比减少5.34%,减少的主要原因是人员经费下降;(2)社会保障和就业支出51605.15元,与上年相比减少25.3%,减少的主要原因是有人员调出;(3)卫生健康支出38759.16元,与上年相比减少11.67%,减少的主要原因是有人员调出;(4)住房保障支出38693元,与上年相比减少25.29%,减少的主要原因是人员调出。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出504631.81元,与上年相比减21.01%,减少的主要原因是人员调出;(2)商品和服务支出257346.05元,与上年相比增加17.40%,增加的主要原因是委托业务费增加。

(三)2021涉及政府采购项目4个,决算资金14960元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计257346.05元。其中:办公费支出51637元、印刷费61360.34元、邮电费3994.29元、差旅费779.5元、会议费18926.6元、委托业务费29120元、福利费8000元、其他交通费用37700元、其他商品和服务支出45828.32元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,上年相比无增减变化。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值34072.6元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金218892.9元,主要用于①五四活动经费84076.6元;

②2020年度精神文明奖8400元;

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年相比无增减变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:中国共产主义青年团孝义市委员会 2021年部门决算公开表.XLS

??????中国共产主义青年团孝义市委员会2021年“三公”经费支出表.xlsx

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