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孝义市妇女联合会2021年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市妇女联合会主要职责为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。

孝义市妇女联合会内设办公室、组宣部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、妇女儿童发展研究中心。

(二)人员构成情况

孝义市妇女联合会行政编制8人;事业编制3人;工勤编制0 名;实际11人;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1.大力实施“思想引领行动”,凝聚坚定不移听党话、跟党走的巾帼力量。强化党史学习,筑牢思想根基,强化政治自觉,深化贯彻落实,围绕建党百年大庆,加强典型选树宣传。

2.大力实施“巾帼建功行动”,动员广大妇女积极参与孝义高质量发展。开展家政技能培训助力妇女创业就业,搭建就业双选平台助力妇女创业就业,积极参加外出展赛活动促进妇女创业就业,完成好吕梁山护工网上妇联轮值任务。

3.大力实施“巾帼维权行动”,满足新时代妇女权益保护需求。多形式加大普法宣传力度,开展了“三八”维权月普法宣传,打造了1个孝义市妇女儿童维权工作站,依托律师事务所为妇女维权提供了可靠的专业支撑和有力的法律援助。

4.大力实施“巾帼关爱行动”,把握妇女儿童最紧迫的利益需求。开展了“三八”“云”送祝福活动,开展了“巾帼有爱送温暖”活动,开展巾帼健康行动。

5.大力实施“幸福家庭行动”,发挥妇联组织在家庭文明建设中的独特优势,加强线上宣传点燃家庭精神之光,常态长效深化家庭文明建设,强化家庭教育指导服务,开展寻找“最美家庭”活动。

6.大力实施强基固本行动,持续深化妇联改革。组团实施“我为妇女群众办实事”实践活动,加强市直各单位、非公经济组织和社会组织等各领域妇联组织建设,强力推进妇女进村(社区)“两委”和村(社区)妇联组织换届,加强妇联阵地建设。按照“妇女之家”七有标准打造了供气公司、崇文街道永安社区和中阳楼街道桥北村3个“妇女之家”示范点,创新思想教育方式。推进工作载体创新。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1455154.14元,上年收入决算1679826.18元,与上年相比减13.37%,减少的主要原因是上级专项经费减少,其中:

一般公共预算收入1405187.91元,与上年相比减少14.53%,减少的主要原因是上级专项经费减少。

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1455154.14元,上年支出决算1679826.18元,与上年相比减少13.37%,减少的主要原因是上级专项经费减少。

(二)一般公共预算支出1455154.14元,与上年相比减少7.78%,减少的主要原因是上级专项经费减少,其中:

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1152323.34元,与上年相比增加1.46 %,     增加的主要原因是XXX,其中公用支出111200.5元。

(2)项目支出决算302830.8元,与上年相比减少31.5 %,减少的主要原因是上级专项经费减少,主要项目是

①三八经费项目支出决算80800元,与上年相比减少16.99%,减少的主要原因是原计划的揭晓仪式和集中宣讲因疫情年内未能进行。

②妇女工作经费项目支出决算88540元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是因疫情年内开展线上活动较多,孝义女性大讲堂云课堂录制和微视频录制较多。

③妇女儿童工作经费项目支出决算49989元,与上年相比减少80.65%,减少的主要原因是上级专项经费减少,只有妇联阵地建设费用,没有培训经费。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1188648.3元,与上年相比减少9.76%,减少的主要原因是上级专项经费减少;(2)社会保障和就业支出118222.96元,与上年相比增加2.18%,增加的主要原因是人员调资;(3)卫生健康支出62578.88,比上年增加2.39%,增加的主要原因是人员调资;(4)住房保障支出85704元,与上年相比增加2.25%,增加的主要原因是公积金缴费基数调整。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1037222.84元,与上年相比增加1.97%,增加的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出339742.3元,与上年相比减少36.7%,减少的主要原因是培训费用减少,没有举办大型培训。(3)对个人和家庭的补助45700元,与上年相比增加187.06%,增加的主要原因是有目标责任考核奖金和文明单位奖金,优秀公务员奖金。

(三)2021年涉及政府采购项目8个,决算资金52489元。

1、印刷服务20000元

2、通用设备29989元,其中LED显示屏8850元,,投影仪3800元,台式计算机4950元、多功能一体机1499元、投影仪4990元、LED显示屏5900元,。

3、家具类购置办公沙发2500元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计111200.5元。其中:办公费支出16721元、印刷费3900元、邮电费3800 元、差旅费1200元、劳务费1400元、福利费15970元、其他交通费用66200元(用于公务员车补等)、其他商品和服务支出2009.5元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产原值85160元,累计折旧56018.45元,净值29141.55元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金25万元,主要用于妇女工作经费、三八专项经费、妇女儿童工作经费。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

附件:1、孝义市妇联2021年度部门决算公开表.XLS

??????2、孝义市妇联2021三公经费支出表.xlsx

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