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孝义市建筑工程质量监督站2020年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市建筑工程质量监督站主要职能负责全市房屋建筑和市政基础设施工程质量监管和工程竣工验收及备案管理工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市建筑工程质量监督站行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际25人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  (1)受孝义市住房和城乡建设局委托,承担全市建筑工程质量监督相关行政职责;
  (2)贯彻执行国家、省、澳门美高梅网址|官网:有关房屋建筑和市政基础设施工程质量监督和备案管理的法律、法规和工程建设强制性标准;
  (3)监督执行建筑工程质量、竣工验收备案的政策规章制度;
  (4)依据法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量和工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测;
  (5)对进入施工现场的主要建筑材料、建筑构配件进行抽查、抽测;
  (6)对建设、监理单位组织的地基、基础分部、主体分部验收,竣工工程验收进行监督;
  (7)对工程质量检测机构(包括企业内部实验室)实施监督管理;
  (8)对建筑工程施工合同规定保修期内的保修内容进行监督;
  (9)组织或参与工程质量事故的调查处理;
  (10)受理对工程质量问题的投诉、举报,并对其进行调查、协调和处理。
  (11)对建筑工程质量监督过程中发现的违法违规行为提出实施行政处罚意见;
  (12)汇集本市建筑工程建设质量相关信息,参加工程质量分析会议,提供本市建筑工程建设各方主体工程质量相关信誉记录。
  (13)负责房屋建筑和市政基础设施建设工程竣工验收备案表、文件、清单审核工作;
  (14)完成市住建局交办的其他工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算2440892.45元,上年收入决算2677483.84元,与上年相比减少8.84%,减少的主要原因是响应国家政策,节约开支,其中:
  一般公共预算收入2440892.45元,与上年相比减少8.84%,减少的主要原因是响应国家政策,节约开支。 
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算2442446.25元,上年支出决算2672130.22元,与上年相比减少8.60%,减少的主要原因是响应国家政策,节约开支。
  (二)一般公共预算支出2442446.25元,与上年相比减少8.60%,减少的主要原因是响应国家政策,节约开支,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2442446.25元,与上年相比减少8.60%,减少的主要原因是想用国家政策,节约开支,其中公用支出82606.8元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无项目支出开支。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出306807.68元,与上年相比增加3.96%,增加的主要原因是人员工资结构的调整;(2)城乡社区支出1834657.57元,与上年相比减少14.26%,减少的主要原因是单位响应国家政策,节约开支,严格控制支出;(3)卫生健康支出105753元,与上年相比增加3.99%,增加的主要原因是人员工资结构的调整;(4)住房保障支出195228元,与上年相比增加43.98%,增加的主要原因是人员工资结构的调整及住房公积金单位部分由工资总额的8%核定调整为12%核定。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2335519.45元,与上年相比减少6.30%,减少的主要原因是退休人员的取暖费调整到对个人和家庭补助经济科目;(2)商品和服务支出82606.8元,与上年相比减少32.44%,减少的主要原因是福利费与外出培训费用的减少。(3)对个人和家庭补助支出24320元,与上年相比增加298.95%,增加的主要原因是退休人员的取暖费调整到对个人和家庭补助经济科目。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本0单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计82606.8元。其中:办公费支出21505元、印刷费18340元、邮电费2180元、福利费15000元、日常维修费等。本年度印刷费增加,增加的主要原因是“质量月”宣传活动印制版面及材料费用的支出。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值52141元;(3)其他固定资产价值293177元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6450元,与上年相比增加86.05%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12000元,与上年相比增加86.05%,增加的主要原因是修理汽车费用。

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