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孝义市招商引资九局2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  (二)人员构成情况
  孝义市招商引资九局行政编制0人;事业编制8人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、2019年我单位工作总结及工作计划
  我单位的招商精神是:抢抓机遇要像扑食猛虎,竭诚服务勇当企业保姆。我们的座右铭是:只要有1%的希望就要100%的努力,企业的需求就是我们努力的目标。2019年我们将总结过去,重点做好以下四方面工作。
  (一)拓面抓点 精准招商
  加大面向京津冀、长三角、珠三角等地的招商引资、招才引智工作力度,通过在全市范围对京津冀、长三角、珠三角等地工作、创业的孝义籍人士重新摸底,适时在京津冀、长三角、珠三角等地举办“心系家乡、共谋发展”招商引资、招才引智恳谈会及项目对接洽谈活动,通过孝义籍在外人才广纳招商信息,积极探索精准招商的新路子。
  (二)创新思路 委托招商
  积极探索委托孝义籍在外联谊会和东方龙商务招商引资的新路子。
  孝义籍在外联谊会是联系孝义与外界的桥梁纽带,也是招商引资可靠的信息来源,更是宣传孝义发展变化、发展优势、发展战略、各项招商引资优惠政策和孝义的发展劲头的使者,委托孝义籍在外联谊会招商引资将会为我市转型发展绿色发展作出积极贡献。 
  东方龙商务专业招商成效可佳,我们先后对接了该平台四位负责人,在今年七月实地考察多方详细了解的基础上,根据进一步的推进成效将适时为市政府提供科学决策依据。
  (三)助力转型 择优选商
  1.中飞通航陆空一体项目。2018年1月12日,我们选中目标,成功对接中飞通航负责人解飞,并获悉要在全国布局集运游应急为一体的陆空一体通航项目。经过近一年的紧密跟踪对接,终于在今年11月1日邀请中飞通航战略部部长解飞来我市实地考察,经对我市胜溪湖公园、湿地公园、金龙山、星宇国际广场等处实地查看分析,我市极具全省试点条件,特别是胜溪湖公园、水库可建水上机场是独特的优势。建议我们宜借首批构建(2018年—2020年)全省通用机场布局,晋中/吕梁,介休、孝义两市共建航空旅游飞行培训、社会公益、航空器械机场之机,率先引进中飞通航陆空一体项目打造试点通航小镇项目,与我市星宇国际广场、金龙山、胜溪湖水上机场等旅游景点互动搭建运游、应急救援为一体的通航小镇试点项目。11月6日再次就快速推进此项目进行了深度沟通。率先着力引进中飞通航陆空一体项目具有极强可行性。目前已附卡请示争取试点率先引进。
  2.泰勒卡智能重工项目。该项目需厂房面积8000平方米~12000平方米,投资2亿元,主要是制造机床电主轴、B轴工作台、AC轴工作台、圆盘刀库、立卧五轴主轴等,所有产品均代表中国顶级水平,部分产品的毛利润为60%~150%,属于高附加值产品。
  (四)统筹兼顾 亲商安商
  2019年我们将进一步强化学习,夯实理论基础,坚定政治方向。深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及省、澳门美高梅网址|官网:和我市各项路线、方针、政策,理解精髓,掌握实质,把握方向,服务群众,继续团结和带领单位全体干部职工凝心聚力迎难而上,继续保持和发扬敢于担当勇于创新的精神,不断创新工作思路,扎实提高工作质量和服务水平,与班子成员、单位干部职工一道认真贯彻落实市委、市政府的重大决策部署,一如既往竭诚服务,力争在谈项目签约,签约项目落地,落地项目开工,开工项目运营,以最优的服务,让每个引进孝义的项目尽早生根、发芽、开花结果。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1413548.76元,上年收入决算1029776.84元,与上年相比增加37.27%,增的主要原因是①人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;②项目支出增加:主要增加了招商项目资金;支付软通项目违约金;举行胜溪英才情系家乡座谈会。其中:
  (1)一般公共预算收入141.35万元,与上年相比增加37.27%,增加的主要原因是①人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;②项目支出增加:主要增加了招商项目资金;支付软通项目违约金;举行胜溪英才情系家乡座谈会。                               
  (2)政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (3)财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1406370.04元,上年支出决算 1029763.84元,与上年相比增加36.57%,增加的主要原因是①人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;②项目支出增加:主要增加了招商项目资金;支付软通项目违约金;举行胜溪英才情系家乡座谈会。                          
  (二)一般公共预算支出140.63万元,与上年相比增加36.57%,增加的主要原因是①人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;②项目支出增加:主要增加了招商项目资金;支付软通项目违约金;举行胜溪英才情系家乡座谈会。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1228800.34元,与上年相比增加19.33%,增的主要原因是①人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;②项目支出增加:主要增加了招商项目资金;支付软通项目违约金;举行胜溪英才情系家乡座谈会,其中公用支出399850.58元。
  (2)项目支出决算177569.7元,与上年相比增100%,增的主要原因是:①主要增加了招商项目资金;②支付软通项目违约金;③举行胜溪英才情系家乡座谈会。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出100178.12元,与上年相比减少9.37 %,减少的主要原因是人员调出;(2)卫生健康支出35347元,与上年相比减少了0.55%,减少的主要原因是人员调出;(3)住房保障支出44562元,与上年相比增加2.55%,增加的主要原因是工资标准提高,公积金单位部分增加。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出888949.76 元,与上年相比增1.83%,增的主要原因是人员经费增加:工资标准上调,养老金、公积金、医保等支出增加;(2)商品和服务支出 517420.28元,与上年相比增229%,增的主要原因是①主要增加了招商项目资金;②支付软通项目违约金;③举行胜溪英才情系家乡座谈会。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计339850.58元。其中:办公费支出15838.36元、邮电费1561元、福利费11000.5元、公务用车运行维护费11914元、其他商品和服务支出299536.72元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米;(2)车辆1辆,固定资产价值158748元;(3)其他固定资产价值118077元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11914元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11994元,与上年相比减0.06 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆,与去年相比无增减变化;公务用车运行维护费11914元,与上年相比减少0.06 %,减少的主要原因严格执行三公经费只减不增原则,规范单位公车管理,控制用车成本,提高车辆使用效率。

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