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中共孝义市委新闻办公室2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  根据孝义市机构编制委员会办公室孝编字【1994】22号文件设立中共孝义市委新闻办公室,级别正科,经费形式财政拨款。
  主要职责:我办在市委、市政府的正确领导下,立足“新闻发布”和“媒体应对”两大职责,紧紧围绕“传统媒体舆论场”和“新兴媒体舆论场”,全方位展示孝义在转型跨越发展中所迈出的坚实步伐和所取得的成效。同时充分利用各种宣传资源和宣传阵地,沟通国家级、省部级、地市级三个宣传层面,发挥了记者、通讯员宣传队伍作用,记录孝义改革开放的新成就,为我市经济和社会各项事业的发展提供了强有力的舆论支持。随着新型媒体官方微信“微孝义”及新华社党政客户端“大气孝义”的上线,形成了“网站+微博+微信+客户端(APP)”四位一体的自媒体平台,为构筑传统媒体和新兴媒体融合发展的集群式“大宣传”格局注入了新的元素。
  (二)人员构成情况
  中共孝义市委新闻办公室行政编制0 人;事业编制10人;工勤编制 0名;实际1人;长期聘用临时工 2 人。
  离退休人员 2人,其中:离休0人,退休2 人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  2019年,孝义新闻办在市委、市政府和市委宣传部的坚强领导下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,综合运用“走出去”与“请进来”相结合,对内宣传与对外宣传相结合,线上传播与线下传播相结合,传统媒体与新兴媒体相结合的外宣方式,贴近各领域工作的新成就和新气象,开展了富有成效的对外宣传报道工作,为助推我市早日跨入全国县域百强第一方阵,推介孝义文明城市品牌新形象营造良好的新闻宣传舆论氛围。全年共在全国各级各类报刊杂志发稿500篇(条)36万字,各级电视媒体发稿30余条,网络媒体发稿1500条,图片报道600余幅,对外宣传工作名列前茅。同时建立了“微博+微信+客户端+政务号”全媒体平台,提高了孝义的影响力和美誉度,构筑了传统媒体和新兴媒体融合发展的集群式“大宣传”格局。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算3599029.36 元,上年收入决算 3893970.76  元,与上年相比减少7.57%,减少的主要原因是项目经费减少,其中:
  一般公共预算收入3599029.36万元,与上年相比减少7.57%,减的主要原因是项目经费减少。               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019 年支出决算2562210.86元,上年支出决算   3745639.76元,与上年相比减少31.59 %,减少的主要原因是项目经费减少。
  (二)一般公共预算支出 2562210.86万元,与上年相比减少31.59 %,减少的主要原因是项目经费减少。其中:
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2171210.86元,与上年相比增加11.07%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出100372.5元。
  (2)项目支出决算391000元,与上年相比减少78.17%,减少的主要原因是宣传项目减少,主要项目是
  ①新媒体购置费14.9万元;
  ②宣传等费用22万元;
  ③2018年度责任制考核费用2.2万元;
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0 元,与上年相比保持一致;(2)外交0元,与上年相比保持一致。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2070838.36  元,与上年相比增减11.66 %,增加的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出320372.5元,与上年相比减少83.06%,减少的主要原因是宣传项目减少。
  (三)2019 年涉及政府采购项目1个,决算资金149000元。
  (四)2019 年涉及政府购买服务项目0 个,决算资金0 元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0 元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位无重点支出(重要项目)支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值196252元;(3)其他固定资产价值715524元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  无名词解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6505元,与上年相比增加53.73%,其中:公务用车运行维护费增加3495元。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0    辆,财政拨款决算支出10000元,上年决算支出 6505元,与上年相比增加53.73%,增加原因是燃油费增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费10000元,与上年相比增加53.73%,增加原因是燃油费增加。
 

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