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孝义市第四中学校2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我部门是以实施高中学历教育,促进基础教育发展的学历教育学校。下设办公室、党支部、教务处、政教处、团委、科教处、财务科、保卫科、保管室、图书室、阅览室、实验室、档案室、教研室、医疗室、工会、年级组、宿管处、艺体组、学生会、志愿者之家、家长学校、后勤处、新闻组、电教室等部门。
  学校现占地面积53865平方米,建筑总面积5.4万平方米,有办公楼、实验楼、体育场、教职工单身宿舍楼各一栋,学生餐厅一栋,学生宿舍楼三栋,教学楼一栋, 400米标准环形塑胶跑道一组,排球场地4个,塑胶篮球场地6个,乒乓球活动场地四块,并配备卫生保健室、心理咨询室、德育展室等专用功能室
  学校有理化生实验室八个,信息技术教室两个,教师电子备课室一个,音乐、美术专用教室各一个,远程教育教室两个,数字化实验室两个,通用技术教室三个,学生阅览室,图书室各一个,教师健身房一个。班班开通多媒体,室室接通智能广播。设施完备、先进。
  (二)人员构成情况
  孝义四中行政编制0人;事业编制165人;工勤编制0名;实际199人;长期聘用临时工21人。
  离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  实施高等中学教育,促进高中教育发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算28104335.92元,上年收入决算27374518.18元,与上年相比增加2.67%,增加的主要原因是调资人员经费增加,其中:
  一般公共预算收入24530856.21元,与上年相比增加6.13%,增加的主要原因是调资人员经费增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入1434200元, 与上年相比减少17.77%,减少的主要原因是学生人数减少。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算26458054.15元,上年支出决算24917703.12元,与上年相比增加6.18%,增加的主要原因是调资人员经费增加。
  (二)一般公共预算支出25968175.21元,与上年相比增加12.41%,增加的主要原因是调资人员经费增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算23864890.21元,与上年相比增加13.49%,增加的主要原因是调资人员经费增加,其中公用支出   44176元。
  (2)项目支出决算939165.56元,与上年相比减少11.33 %,减少的主要原因是本年度项目经费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务25968175.21元,与上年相比增加12.41%,增加的主要原因是调资人员经费增加;(2)外交0元,与上年相比保持一致。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出22304303.21元,与上年相比增加11.61%,增加的主要原因是调资人员经费增加;(2)商品和服务支出1644081.56元,与上年相比减少10.96%,减少的主要原因是本年度维修项目少,维修费减少;(3)对个人和家庭补助支出487803元,与上年相比减少27.57%,减少的主要原因是本年度的医疗费计入了工资福利支出。(4)资本性支出367868元,与上年相比减少38.34%,减少的主要原因是本年度无大型修缮。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1644081.56元。其中:办公费支出162912.70元、印刷费6300元、邮电费1000元、差旅费158440元、会议费 0元、福利费0元、日常维修费295598.30元、取暖费799108元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋52173平米,固定资产价值42000000元;(2)车辆1辆,固定资产价值126700元;(3)其他固定资产价值13777556.70元。
  (九)重点项目绩效情况
  1、2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

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