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孝义市工业总公司2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  主要职责:

  1.妥善解决企业改制后的遗留问题及涉及职工切身利益的共性和个性问题。

  2.筛选储备招商项目;建立招商网站,提供发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目;拟定招商引资政策规定;安排考核招商引资项目工作;承办市政府和招商引资工作领导组交办的其他事项。

  3.承办孝义市委、市政府交办的其他事项。

  机构设置:孝义市工业总公司(招商引资四局)下设综合办公室、产业信息部、对外合作部、对外合作部。

  (一)综合办公室

  拟定中长期规划和年度工作计划,安排,分解、督查、考核局内各部室各项工作任务;负责各类会议的准备、组织、协调、记录和会议议定事项的督查工作;负责起草局内综合性文件材料,审核外发、呈报的各类文件材料、信息的编发工作;负责局内文、电收发、处理、运转、立卷和档案管理工作;负责局机关内部保卫、值班、保密工作;负责局机关财务、固定资产管理、车辆管理等后勤、保障服务工作。

  (二)产业信息部

  建立和完善招商引资项目库,并对所收集相关项目信息、招商信息等定期形成信息简报;参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作;掌握招商引资区域经济和合作工作动态;负责为前来咨询投资政策、投资意向的客商提供政策咨询服务。

  (三)对外合作部

  负责承办组织参加全市各类招商引资及项目征集、筛选、储备、推荐、洽谈等工作;做好招商引资项目的论证、申报、审批、落实工作;负责招商项目的对接、洽谈、跟踪、落实工作;负责招商引资的联络、交流和项目对接工作。

  (四)项目运行部

  负责招商项目的协调服务工作;组织联合办公,对投资项目及包扶项目实行“一站式”服务,建立重点项目服务工作台账;帮助投资者代办所涉项目审批手续;负责协调解决项目运行过程中遇到的困难和问题;负责招商项目和招商引资政策的解答工作;负责招商引资优惠政策的协调落实工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市工业总公司事业人员17人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  处理所属企业改制后的遗留问题;招商引资。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算1816332.08元,上年收入决算1965868元,与上年相比减少7.61%,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况,工会经费未列入预算,其中:

  一般公共预算收入1816332.08万元,与上年相比减少7.61 %,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况,工会经费未列入预算。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算1696795.49元,上年支出决算1923029.50元,与上年相比减少11.76 %,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况。

  (二)一般公共预算支出1696795.49万元,与上年相比减少11.76 %,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算1665507.49元,与上年相比减少11.98%,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况,其中公用支出50462.41元。

  (2)项目支出决算31288元,与上年相比增加1.75%,增加的主要原因是本年追加干部驻村工作队经费和企业临时工等困难生活补助,主要项目是:

  ①招商引资经费3368元,与上年相比减少87.22%,减少的主要原因是本年外出招商引资次数减少少。

  ②干部驻村工作队专项经费8320元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年驻村工作队加大了对扶贫村的扶贫力度。

  ③企业部分计划内临时工等困难生活补助15400元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是该经费为本年追加预算。

  ④2019年元旦、春节企业退休干部慰问金4200元,与上年相比减少4.55%,减少的主要原因是本年企业退休干部减少少一人。

  2、按支出功能科目划分:(8)社会保障和就业支出186201.68 元,与上年相比减少47.22%,减少的主要原因本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况;(9)卫生健康支出64454元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年度基本医疗保险缴费功能科目单独划分为2101102(事业单位医疗);(14)资源勘探信息等支出1360207.81元,与上年相比减少8.81%,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况;(19)住房保障支出85932元,与上年相比增加9.2 %,增加的主要原因是薪级工资增加资。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1615045.08元,与上年相比减少10.55%,减少的主要原因是本年预算人员经费未出现大幅经费追加情况;(2)商品和服务支出54365.41元,与上年相比减少45.51%,减少的主要原因是本年度工会经费未列入预算,办公经费减少;(3)对个人和家庭补助支出19600元,与上年相比增加345.45%,增加的主要原因是本年度追加干部驻村工作队专项经费;(4)资本性支出7785元,与上年相比减少41.41%,减少的主要原因是本年办公设备采购数量少。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金7785元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值204126元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7331.25元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13073元,与上年相比减少43.92%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出7731.25元,上年决算支出13073元,与上年相比减少43.92%,减少的主要原因是节约开支,减少出车率,其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费7731.25元,与上年相比减少43.92%,减少的主要原因是节约开支,减少出车率。

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