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孝义市人民政府发展研究中心2018年决算公开说明
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 一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  发展研究中心是人民政府直属的正科级参公事业单位,固定资产112718.00元,车辆一辆。内设城市政策研究室、农村政策研究室与办公室。中心的职责是围绕我市经济社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策等。
  (二)人员构成情况
  发展研究中心参公编制6人;事业编制6人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务认真学习领会上级的各项方针政策,做好政府部门的参谋助手。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1030583.66元,上年收入决算1022734.40元,与上年相比增0.76%,增长的主要原因是职工工资福利水平提高。
  其中:
  一般公共预算收入103.06万元,与上年相比增加0.76%,增加的主要原因是职工工资福利水平提高。                       
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少)0 %,无增加(减少)原因。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加(减少)0 %,无增加(减少)原因。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1038732.66元,上年支出1014585.40 元,与上年相比增2.38 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高。
  (二)一般公共预算支出103.87万元,与上年相比增加2.38 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1038732.66元,与上年相比增2.38 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高,其中公用支出99303元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比增减0 %,无增(减)的主要原因,无主要项目。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务868788.66元,与上年相比增3.88%,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)社会保障和就业支出121392元,与上年相比减4.64%,减的主要原因是调出一人;(3)住房保障支出48552元,与上年相比减4.78%,减的主要原因是调出一人。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出939429.66元,与上年相比增12.34%,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)商品和服务支出99303元,与上年相比增35.3 %,增的主要原因是参公人员公车补贴列支此项。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计99303元。其中:办公费支出10334元、印刷费3576元、邮电费2500元、差旅费1458元、培训费4430元、福利费15078元、工会经费5784元、公务用车运行维护费12000元,其他交通费用41400元,其他商品和服务支出2743元。机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,无此项支出。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,无此项支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值104800元;(3)其他固定资产价值7918元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10999.00元,与上年相比增 9.1%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0 %,无增减变化原因。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0 %,无增减变化原因,无国内公务接待的批次和人数。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出10999元,与上年相比增9.1 %,增加原因为车辆老旧维修费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比增(减)0%,无增减变化原因;公务用车运行维护费12000元,与上年相比增9.1%,增加原因为车辆老旧维修费增加。

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