一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市中和路小学是隶属于孝义十大博彩公司:局,主要职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校位于孝义市义虎北路,成立于2014年,学校占地面积38568.11平方米,建筑面积6199.5平方米,现有教学班35个,在校学生2193人。
(二)人员构成情况
孝义市中和路小学行政编制0人;事业编制7人;工勤编制0名;实际120人;长期聘用临时工3人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
本年度孝义市中和路小学主要任务是:根据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点,我国义务教育法规定的义务教育年限为九年。
圆满完成本年度教育教学任务,维持单位正常、平稳、安全运转。
(四)单位算决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算8574410元,上年收入决算1573362元,与上年相比增加444.95%,增加的主要原因是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,购置教学设备施设备。其中:一般公共预算收入8574410元,与上年相比增加444.95%,增加的主要原因是是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,购置教学设施设备。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算8554091.35元,上年支出决算1955801.48元,与上年相比增加337.37%,增加的主要原因是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,购置设施设备。
(二)一般公共预算支出8554091.35元,与上年相比增加337.37%,增加的主要原因是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,购置设施设备,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算6908577.05元,与上年相比增加381.21%,增加的主要原因是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,其中公用支出1211180.05元。
(2)项目支出决算1764406元,与上年相比增加239.21%,增加的主要原因是我校为新建校,新增学生600余人,教师数30余人,购置设备设备。主要项目是①购置教学设施设备。
按支出功能科目划分:(1)教育支出7516607.35,与上年相比增加303.40%,增加的主要原因是新增教师30余人,学生600余人(2)社会保障就业支出741060元68032元,与上年相比增加989.27%,增加的主要原因是新增教师数;(3)住房公积金支出296424元,与上年相比增加989.27%,增加的主要原因是新增教师数。
2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出540097元,与上年相比增减1063.88%,增加的主要原因是新增教师;(2)商品和服务支出1211180.05元,与上年相比增减31.77%,增加的主要原因是新增学生600余人,教师数30余人。(3)对个人和家庭的补助支出296424元,与上年相比增加989.27%,增加的主要原因是新增在编教师数。(4)其它资本性支出1764406元,与上年相比增加48911.28%,增加的主要原因是今年购置教学设施设备。
(三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金1764406元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋6199.5平米,固定资产价值30503247元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1721765元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增(减) 变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化 。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。