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孝义市医疗保险管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市医疗保险管理中心组建于二00一年九月,中心内设七个科室:办公室、稽查科、业务科、医管科、财务科、生育保险科、档案科。主要职责如下:

  1、贯彻执行上级医疗保险制度改革的方针、政策;

  2、负责全市医疗保险金的征缴、管理和给付;

  3、负责全市定点医疗单位、定点药店的审查、监管;

  4、加强医疗管理服务工作;

  5、妥善解决有关人员和特殊行业职工的医疗待遇;

  6、完成市委、市政府交办的医疗保险有关事宜。

  (二)人员构成情况

  孝义市医疗保险管理中心行政编制_0_人;事业编制25人;工勤编制_0_名;实际29人;长期聘用临时工_0_人。

  离退休人员_0_人,其中:离休_0_人,退休_0_人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  继续做好全市医疗保险金、生育保险金的征缴、管理和给付工作;定点医疗单位、定点药店的审查和监管工作;市委、市政府交办的医疗保险有关工作。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算13276064.46元,上年收入决算10957933元,与上年相比增加21.15%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

  其中:财政拨款13276064.46元,与上年相比增加21.15%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算13082078.16元,上年支出决算11017330元,与上年相比增加18.74%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6203383.16元,与上年相比减少43.61%,减少的主要原因是单位人员调动,其中公用支出271782.2元。(2)项目支出决算6878695元,与上年相比增加40554.23%,增加的主要原因是社会保险经办机构、财政对生育保险基金的补助、事业单位医疗、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助上年不在项目支出,本年列入此行此项目。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出4681244.40元,增加的主要原因是2016年社会保障和就业无支出,功能科目为医疗卫生与计划生育支出,2017年调整为此科目;(2)医疗卫生与计划生育支出8261141.76元,与上年相比增加61.46%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加;(3)住房保障支出136692元,增加的主要原因是2016年社会保障和就业无支出,功能科目为医疗卫生与计划生育支出,2017年调整为此科目。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2274886.2万元,与上年相比减少48.45%,减少的主要原因是单位人员调动;(2)商品和服务支出271782.2万元,与上年相比减少4.27%,减少的主要原因是单位厉行节约,减少开支;(3)对个人和家庭的补助10535409.76元,与上年相比增加66.9%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计271782.2元。其中:办公费支出60824.2元、印刷费12672元、手续费100元、邮电费22340元、差旅费400元、日常维修费15300元、培训费350元、劳务费115800元、工会经费8145元、公务用车运行维护费23123元、其他商品服务支出12728元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位未收到上级专项转移支付资金,与上年相比无增减变化。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  医疗保险一般指基本医疗保险,是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费,建立医疗保险基金,参保人员患病就诊发生医疗费用后,由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

  基本医疗保险制度的建立和实施集聚了单位和社会成员的经济力量,再加上政府的资助,可以使患病的社会成员从社会获得必要的物资帮助,减轻医疗费用负担,防止患病的社会成员“因病致贫”。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23123元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24948.7元,与上年相比减少7.32%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出23123元,上年决算支出24948.7元,与上年相比减少7.32%,减少的主要原因是单位厉行节约,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费23123元,与上年相比减少7.32%,减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制三公经费。

     说明;

     1.本单位为一级决算所属单位决算。

  2.国有资产占用情况说明:本单位无国有资产占用情况:(1)房屋100平米。(2)车辆2辆,固定资产价值205449元;(3)其他固定资产价值489590元。

  附件1:2017年度医疗保险管理中心部门决算公开表

  附件2:2017年度医疗保险管理中心三公经费

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